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專項審計業(yè)務(wù)約定書

作者:廣州瑞勤會計事務(wù)所 來源:gzrq 發(fā)布時間:2014-06-05 瀏覽:617

專項審計業(yè)務(wù)約定書

甲方:                        

乙方:廣州瑞勤會計師事務(wù)所

茲由甲方委托乙方進行專項審計,經(jīng)雙方協(xié)商,達成以下約定:

一、業(yè)務(wù)范圍及目的:

乙方接受甲方委托,對甲方                                              進行審計。

乙方將根據(jù)《中國注冊會計師獨立審計準則》對甲方的內(nèi)部控制制度進行研究和評價,對會計記錄進行必要的抽查,以及實施在當時情況下乙方認為必要的其他審計程序,并在此基礎(chǔ)上發(fā)表審計意見,出具審計報告。

二、甲方的責(zé)任與義務(wù):

甲方的責(zé)任是:建立健全內(nèi)部控制制度,保護資產(chǎn)的安全完整,保證會計資料的真實、合法、完整,保證相關(guān)報表充分披露有關(guān)的信息。

甲方的義務(wù)是:

1.在           日之前為乙方的審計工作提供所要求的全部會計資料和其他有關(guān)資料。

2.為乙方派出的有關(guān)工作人員提供必要的條件及合作,具體事項將由乙方審計工作人員于工作開始前提供清單。

3.按本約定書之規(guī)定及時足額支付審計費用。

三、乙方的責(zé)任與義務(wù):

乙方的責(zé)任是:按照《中國注冊會計師獨立審計準則》的要求進行審計,出具審計報告,保證審計報告的真實性、合法性。

乙方的義務(wù)是:

1.按照約定時間完成審計業(yè)務(wù),出具審計報告。由于注冊會計師的審計采取事后重點抽查的方法,加上甲方內(nèi)部控制制度固有的局限性和其他客觀因素制約,難免存在相關(guān)報表和事項在某些重要的方面反映失實,而注冊會計師又可能在審計中未予發(fā)現(xiàn)的情況。因此,乙方的審計責(zé)任不能替代、減輕或免除甲方的會計責(zé)任。

2.對執(zhí)行業(yè)務(wù)中知悉的甲方商業(yè)秘密加以保密。除非中國注冊會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)準則另有規(guī)定或經(jīng)甲方同意外,乙方不得將其知悉的商業(yè)秘密和甲方提供的資料對外泄露。

3.審計工作結(jié)束后,乙方將根據(jù)情況對甲方提出適當?shù)囊庖姟?span>

4.在           日之前出具審計報告。

四、審計收費:

乙方應(yīng)收本約定審計事項的費用,參照乙方實際參加本項審計業(yè)務(wù)的各級職別工作人員所花費時間及《廣州地區(qū)會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)計費標準》的計費標準確定,本次審計收費人民幣            元。甲方在簽定本約定書時支付費用的   %,在乙方送交審計報告時支付其余的費用。由于甲方的原因解除業(yè)務(wù)約定,原收取的費用不予退還。

五、審計報告的使用責(zé)任

乙方向甲方出具的審計報告一式     份,這些報告由甲方分發(fā)、使用,使用不當?shù)呢?zé)任與乙方無關(guān)。

六、約定書的有效期限

本約定書一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,并具有同等法律效力。

本約定自雙方簽章之日起生效,并在約定事項全部完成日之前有效。

七、違約責(zé)任:甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。

甲方:                    (蓋章)         乙方:廣州瑞勤會計師事務(wù)所

法定(授權(quán))代表人:                          法定(授權(quán))代表人:

(簽字)                                    電話:020-38863378傳真:020-38861738

電話:                                     開戶銀行:農(nóng)行華苑支行

                                           帳號:(057101040003137

日期:200                             日期:200         


管 理 當 局 聲 明 書

致廣州瑞勤會計師事務(wù)所及簽字注冊會計師:

    本單位已委托貴事務(wù)所對本單位                                  進行專項審計,并出具審計報告。為配合貴事務(wù)所的審計工作,本單位就已知的全部事項作出如下聲明:

1、本單位承諾,按照相關(guān)的會計制度的規(guī)定編制財務(wù)報表是我們的責(zé)任。

2、本單位按照相關(guān)的會計制度的規(guī)定編制財務(wù)報表,財務(wù)報表的編制與上年保持一致,本單位管理層對上述財務(wù)報表的真實性、合法性、完整性承擔(dān)責(zé)任。

3、設(shè)計、實施和維護內(nèi)部控制,保證本單位資產(chǎn)安全和完整,防止或發(fā)現(xiàn)并糾正錯報,是本單位管理層的責(zé)任。

4、本單位承諾財務(wù)報表符合適用相關(guān)會計制度的規(guī)定,公允反映本單位的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況,不存在重大錯報,包括漏報。

5、本單位已向貴事務(wù)所提供了全部財務(wù)信息和其他數(shù)據(jù),全部重要的決議、合同、納稅申報表等相關(guān)資料。

6、本單位所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)均已按規(guī)定入帳,不存在帳外資產(chǎn)或未計負債。

7、本單位已提供與披露了所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)的資料。   

8、本單位已提供與披露了全部或有事項的相關(guān)資料,不存在其他應(yīng)披露而未披露的訴訟、賠償、擔(dān)保等或有事項。   

    9、本單位嚴格遵守合同條款,不存在因未履行合同而對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響的事項。

10、本單位對資產(chǎn)負債表上列示的所有資產(chǎn)均擁有合法權(quán)利,無其他被抵押、質(zhì)押資產(chǎn)。

    11、我們確認審計基準日至出具報告日間期后事項已全部提供貴所,不存在還需要在會計報表及附注中調(diào)整或揭示的期后事項。

單位名稱:     

法人代表:

財務(wù)負責(zé)人:

              

鄭重聲明:資訊 【專項審計業(yè)務(wù)約定書】由 廣州瑞勤會計事務(wù)所 發(fā)布,版權(quán)歸原作者及其所在單位,其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)(企業(yè)庫www.cqwqw.cn)證實,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。若本文有侵犯到您的版權(quán), 請你提供相關(guān)證明及申請并與我們聯(lián)系(qiyeku # qq.com)或【在線投訴】,我們審核后將會盡快處理。
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